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貿(mào)易企業(yè),并未實際收到商品,轉(zhuǎn)手又賣掉了,這樣的進項,銷項分錄怎么做
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速問速答你好,既然并未實際收到商品,是如何實現(xiàn)又賣掉了的呢??
2023 01/14 13:53
84785042
2023 01/14 14:01
直接從發(fā)貨地到我的銷貨方了
鄒老師
2023 01/14 14:02
你好
購進
借:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
銷售
借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
84785042
2023 01/14 14:03
進貨進項,借方做庫存商品嗎
84785042
2023 01/14 14:03
為什么需要庫存商品中轉(zhuǎn)下啊
84785042
2023 01/14 14:04
這樣做剩余庫存商品就會成為負數(shù)啊
84785042
2023 01/14 14:05
庫存商品的負數(shù)就是銷售的差額啊
鄒老師
2023 01/14 14:08
你好,因為你是購進的商品,自然就需要計入庫存商品核算啊
這個過程,是不會導致庫存商品負數(shù)的?
84785042
2023 01/14 14:08
謝謝老師
鄒老師
2023 01/14 14:12
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785042
2023 01/14 14:35
進項稅大于銷項稅,應交增值稅會計分錄怎么做
84785042
2023 01/14 14:35
應交增值稅計提會計分錄怎么做
鄒老師
2023 01/14 14:36
你好,進項稅大于銷項稅,是留底稅額,根本沒有應交增值稅啊?
84785042
2023 01/14 14:47
那進項銷項會計分錄怎么做,怎么做留抵會計分錄
鄒老師
2023 01/14 14:48
你好,進項稅大于銷項稅,是留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(留底的部分)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
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