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老師,我司上個(gè)月開(kāi)了一筆專(zhuān)票,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)他自己識(shí)別號(hào)錯(cuò)了要求我們重開(kāi),但是他們都已經(jīng)抵扣了。那現(xiàn)在我們雙方都該如何處理?

84785035| 提问时间:2023 01/16 12:28
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良老師1
金牌答疑老师
职称:計(jì)算機(jī)高級(jí)
這種情況下,您應(yīng)該首先根據(jù)雙方合同中的規(guī)定,檢查是否有有效的糾紛處理機(jī)制來(lái)解決此類(lèi)問(wèn)題。如果有,雙方可以就如何處理本次專(zhuān)票糾紛達(dá)成一致,并遵守合同規(guī)定。如果沒(méi)有約定,您可以與對(duì)方單方面就此事進(jìn)行談判,說(shuō)明雙方對(duì)于重開(kāi)專(zhuān)票的情況,以及如何解決抵扣問(wèn)題,以及后續(xù)應(yīng)該如何處理此類(lèi)問(wèn)題,為未來(lái)雙方合作做出全面考慮。 拓展知識(shí):專(zhuān)票是稅務(wù)局認(rèn)可的票據(jù),是增值稅納稅人可以根據(jù)申報(bào)增值稅時(shí)所開(kāi)具的發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí)減免稅款的憑證,需要各方依照稅務(wù)局的相關(guān)要求嚴(yán)格辦理。
2023 01/16 12:39
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