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他人單位轉(zhuǎn)我公司公戶(hù)上收的款比開(kāi)票金額多 這樣的怎么做賬

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 18:33
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職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
當(dāng)他人單位轉(zhuǎn)賬到我公司公戶(hù)上收的款比開(kāi)票金額多時(shí),我們需要按照以下步驟做賬: 1.首先,應(yīng)當(dāng)記錄所收金額,以便實(shí)施內(nèi)部核對(duì)。 2.填寫(xiě)記賬憑證,記賬時(shí)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浧渌麊挝坏霓D(zhuǎn)賬金額,并核對(duì)其開(kāi)票金額是否正確,若發(fā)現(xiàn)金額不一致,應(yīng)及時(shí)與他單位核實(shí)。 3.填寫(xiě)收款銀行轉(zhuǎn)賬憑證,確定金額,以便抵扣應(yīng)稅項(xiàng)目。 4.在收入科目中記賬收款金額,金額記錄應(yīng)當(dāng)以實(shí)際收到的金額為準(zhǔn)。 5.在支出科目中填寫(xiě)相應(yīng)的金額,將多余收款金額付款給他單位。 拓展知識(shí):在做賬過(guò)程中,應(yīng)特別注意發(fā)票核對(duì),確保收到金額與開(kāi)具發(fā)票金額一致,并應(yīng)經(jīng)常對(duì)賬,在有異常情況時(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。
2023 01/20 18:44
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