問題已解決
21年的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在專管員說我們有個研發(fā)費(fèi)幾十萬的加計扣除沒有申報,需要申報,在哪里操作呀,補(bǔ)報嗎
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速問速答您可以登錄稅務(wù)機(jī)關(guān)的官網(wǎng),進(jìn)入企業(yè)所得稅系統(tǒng),進(jìn)入手動申報模塊,根據(jù)您上一年的企業(yè)所得稅納稅申報表,在此補(bǔ)報加計扣除的研發(fā)費(fèi)用;另外,可能需要準(zhǔn)備除了企業(yè)所得稅納稅申報表外的相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用證明文件,例如研發(fā)報銷單,經(jīng)費(fèi)使用報告等,以作核實;關(guān)于補(bǔ)報方式,您可以瀏覽當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)相關(guān)補(bǔ)報操作規(guī)定,或者撥打稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)咨詢電話,咨詢具體的操作步驟。
拓展知識:企業(yè)應(yīng)當(dāng)在申報期限內(nèi)繳納應(yīng)繳企業(yè)所得稅,如果未能在申報期限內(nèi)申報,將被視為拒不申報,會被稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款,罰款金額視具體情況而定,嚴(yán)重影響企業(yè)正常經(jīng)營。
2023 01/20 22:55
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