問(wèn)題已解決

老師,我們單位3月獲得一張免稅電子發(fā)票,稅局叫商家開(kāi)紅沖發(fā)票充了,商家沒(méi)通知我們,我們今天看見(jiàn)短信才知道的,現(xiàn)在要求商家重新開(kāi)發(fā)票給我們的話,稅額選免稅還是要選當(dāng)時(shí)1%的

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 15:40
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
答:按照國(guó)家稅收政策規(guī)定,企業(yè)收到免稅電子發(fā)票后,應(yīng)當(dāng)收入賬面進(jìn)行核銷,不得進(jìn)行紅沖,一旦發(fā)生紅沖,商家應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)發(fā)票給您單位,重新開(kāi)發(fā)票時(shí)稅額應(yīng)當(dāng)選擇免稅,而不是選擇當(dāng)時(shí)1%的稅額。 拓展知識(shí):在納稅人購(gòu)買增值稅專用發(fā)票及服務(wù)業(yè)增值稅專用發(fā)票的過(guò)程中,有可能出現(xiàn)一些特定情形,可以享受免稅或減稅政策,這種情況下,賣方應(yīng)在發(fā)票上注明“免稅”字樣或?qū)懨鳒p稅比例,并由買方簽字確認(rèn)。如果發(fā)生了紅沖情況,商家也應(yīng)當(dāng)按照所享受的減稅政策重新開(kāi)具發(fā)票,否則將會(huì)受到影響。
2023 01/21 15:55
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