問題已解決
老師,你好,公司5月份購買了家具,先預(yù)付了5萬的預(yù)付款,未收到發(fā)票,現(xiàn)在家具已送到,尾款也支付了,預(yù)付款和尾款的2筆發(fā)票都已經(jīng)開具了,請問預(yù)付的時候會計分錄怎么做?現(xiàn)在收到家具和發(fā)票了,現(xiàn)在會計分錄怎么做呢?
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預(yù)付款的會計分錄:
一、預(yù)付款:
借:銀行存款(貸方)
貸:應(yīng)付賬款(借方)
二、支付預(yù)付款:
借:應(yīng)付賬款(借方)
貸:現(xiàn)金(貸方)
收到家具和發(fā)票的會計分錄:
一、收到物料:
借:庫存商品(借方)
貸:銀行存款(貸方)
二、支付物料款項:
借:銀行存款(借方)
貸:應(yīng)付賬款(貸方)
拓展知識:
會計分錄的原則是“借方加貸方減”,即當(dāng)發(fā)生借方事項時,借方增加,而貸方應(yīng)相應(yīng)減少,反之亦然。同時,會計分錄中要保持資產(chǎn)之間、負債和所有者權(quán)益之間貸借平衡,以免在記賬時出現(xiàn)金額相加后增減不對等的現(xiàn)象。
2023 01/25 22:14
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