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請問老師,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,跨年收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理

84785040| 提問時間:2023 01/26 19:56
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
關(guān)于如何處理已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,跨年收到發(fā)票的賬務(wù)處理,一般可以按下列步驟進(jìn)行: 1、首先,需要核對到賬發(fā)票的來源,確認(rèn)是否是之前結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本; 2、確認(rèn)是結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,需要進(jìn)行賬務(wù)核對:成本結(jié)轉(zhuǎn)時的總金額比較當(dāng)前到賬的發(fā)票金額,再根據(jù)實際情況,結(jié)合上期和本期賬務(wù)處理,確定是否需要當(dāng)前期進(jìn)行更正處理(比如更正賬上暫估成本金額); 3、如果需要更正,可以在本期采購入庫時做負(fù)數(shù)入庫,將之前結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本更正結(jié)轉(zhuǎn),以保證本期的成本完整性; 4、將收到的發(fā)票,記錄到本期應(yīng)付賬款中,并進(jìn)行本期報表的賬務(wù)匯總處理,以保證本期賬務(wù)及報表的準(zhǔn)確性。 以上是有關(guān)如何處理已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,跨年收到發(fā)票的賬務(wù)處理的方法,希望可以幫助到您。此外,在處理跨年賬務(wù)時,需要重點注意本期賬務(wù)報表的準(zhǔn)確性,避免影響本期財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和完整性,以及影響本期決策的可靠性。
2023 01/26 20:10
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