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請(qǐng)問2月份交的海關(guān)增值稅,海關(guān)發(fā)票也已經(jīng)抵扣了,4月份稅款又退回來(lái)了,請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理?申報(bào)表上怎么填寫這筆已抵扣又退回的稅款?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/28 10:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
賬務(wù)處理的角度來(lái)說(shuō),應(yīng)先在抵扣稅額中減少相應(yīng)的增值稅,然后發(fā)生借方“增值稅”應(yīng)退稅額,貸方“應(yīng)交稅金-增值稅”,最后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金—增值稅中相應(yīng)的應(yīng)退稅額,發(fā)生借方“應(yīng)交稅金-增值稅”,貸方“銀行存款”。 在申報(bào)表上,應(yīng)將退稅額填入“應(yīng)退稅額”一欄中。 拓展知識(shí):海關(guān)發(fā)票在稅務(wù)申報(bào)表上的填寫技巧 1.發(fā)票持有單位將相關(guān)增值稅內(nèi)容填入申報(bào)表對(duì)應(yīng)行。 2.“進(jìn)項(xiàng)稅額(小計(jì))”應(yīng)填入發(fā)票“增值稅”總額,“銷項(xiàng)稅額(小計(jì))”應(yīng)填入發(fā)票“增值稅”總額。 3.將發(fā)票有效性狀況填入申報(bào)表。 4.在“備注”欄填寫發(fā)票編號(hào)、發(fā)票類型、購(gòu)方納稅人識(shí)別號(hào)等信息。
2023 01/28 10:48
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