? 請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槊舛愓?,直接填含稅價(jià)就可以了,但是做分錄的時(shí)候 是 借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)2912.62 再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 還是直接 借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)收入100000 沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)了,不結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了
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速問(wèn)速答小規(guī)模納稅人申報(bào)表第10行免稅銷售額應(yīng)填寫(xiě)含稅價(jià),這是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人處于免稅政策,所以無(wú)需額外計(jì)算和繳納稅款。無(wú)論是前者還是后者,本質(zhì)上來(lái)說(shuō)都是借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000,只是前者又額外包含一項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)2912.62并將該項(xiàng)的金額結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,而后者則不需要將其結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,只需要簡(jiǎn)單的分錄即可。
拓展知識(shí):稅收法規(guī)規(guī)定,小規(guī)模納稅人按照免征的方式繳納稅款,其納稅義務(wù)是由國(guó)家減輕其財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)的客觀手段,可以為微型小型企業(yè)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境,促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展。
2023 01/28 19:24
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- 老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)?,F(xiàn)在是免稅收入,分錄也是像以前那樣做嗎,借:應(yīng)收賬款,? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ???????? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 277
- 老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)?,F(xiàn)在是免稅收入,分錄也是像以前那樣做嗎,借:應(yīng)收賬款,? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ???????? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 241
- 老師,我家是小規(guī)模收入是100000老師是不是借應(yīng)收賬款100000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.90應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅990.10 298
- 你好:發(fā)現(xiàn)去年已結(jié)賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯(cuò)誤:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:100000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,應(yīng)收賬款97087.38 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款:100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)收97087.38 889
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