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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如我這個月出口銷售額150萬,增值稅申報(bào)表主表和附表怎么填,哪一行,謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答首先,在填寫增值稅申報(bào)表主表和附表時,應(yīng)在“1 本期銷售額”處填寫您本月出口銷售額150萬元;在“2、本期進(jìn)項(xiàng)稅額”處填寫本月進(jìn)項(xiàng)稅額;然后,在“3、出口應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”處填寫本月出口抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;接著,在“4、實(shí)際應(yīng)結(jié)清稅額”處填寫本月實(shí)際應(yīng)結(jié)清稅額;最后,在“5、實(shí)繳不含稅款”處填寫本月實(shí)際應(yīng)繳稅款。
此外,應(yīng)根據(jù)本月的實(shí)際情況,在附表A、附表B和附表C中填寫對應(yīng)的稅金數(shù)額,對于出口抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)將抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填寫在附表D中即可。
拓展知識:關(guān)于出口抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這是指出口企業(yè)在繳納增值稅時,可以從稅額中抵扣出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,以減少企業(yè)繳納的增值稅數(shù)額。
2023 01/29 10:22
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