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老師,匯算清繳如果發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除嘛?

84785036| 提问时间:2023 01/30 08:22
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良老師1
金牌答疑老师
职称:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十二條規(guī)定,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,即可以從營(yíng)業(yè)收入中扣除,以減少企業(yè)應(yīng)納稅額。但是,當(dāng)企業(yè)無(wú)收入時(shí),沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入可以用來(lái)扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi),所以不適用稅前扣除的辦法,只能采取計(jì)提抵扣的方式計(jì)算企業(yè)所得稅。 拓展知識(shí):業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)按企業(yè)政策,對(duì)對(duì)外出席各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的客人實(shí)施的一種現(xiàn)金報(bào)酬。一般在稅前扣除前,企業(yè)必須提供招待記錄和支出證明,以確保業(yè)務(wù)招待費(fèi)是證明企業(yè)支出真實(shí)可靠的銷賬憑證。
2023 01/30 08:35
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