問(wèn)題已解決

未開(kāi)票收入轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,可以嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2017 09/18 13:52
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84784987
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以放其他應(yīng)付款嗎
2017 09/18 13:55
84784987
2017 09/18 13:57
因?yàn)槭卿N售給個(gè)人,個(gè)人未付款,這樣可以嗎
鄒老師
2017 09/18 13:52
你好,未開(kāi)票收入通常是這樣處理的 借;銀行存款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
鄒老師
2017 09/18 13:56
你好,不可以的,需要確認(rèn)為收入的
鄒老師
2017 09/18 13:58
你好,未付款計(jì)入應(yīng)收賬款就是了
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