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老師好,我們按計劃成本結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,如果實際盤點后,實際的比計劃的材料用的多,差異怎么做會計處理呢?

84785026| 提问时间:2023 02/17 12:45
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好; 比如 1、按實際采購成本作如下處理: 借:材料采購(實際成本) ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ?貸:銀行存款(其他貨幣資金、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款等) 2、驗收入庫時: 借:原材料(計劃成本) ? ?貸:材料采購(實際成本) ? ? ? ? ? 材料成本差異(差額,或借方)/ 3、領(lǐng)用時: 借:生產(chǎn)成本(計劃成本) ? ?貸:原材料(計劃成本) 4、期末結(jié)轉(zhuǎn)差異: 借:生產(chǎn)成本等 ? ?貸:材料成本差異(結(jié)轉(zhuǎn)超支差) 借:材料成本差異(結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)約差) ? ?貸:生產(chǎn)成本等 ?
2023 02/17 12:51
84785026
2023 02/17 13:41
之前因為單價沒談好,入賬時多提了,不是做暫估的,現(xiàn)在可以沖回嗎?借:應(yīng)付賬款貸:原材料
meizi老師
2023 02/17 13:42
你好 ;? 可以的;如果是多計提了。 你就紅沖即可; 可以的??
84785026
2023 02/17 13:47
好的,謝謝老師
meizi老師
2023 02/17 13:47
不客氣的; 幫到你就好??
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