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老師您好,月底進項稅和銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),處理分錄怎么做呢

84784979| 提问时间:2023 02/24 08:26
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
2023 02/24 08:32
84784979
2023 02/24 08:36
老師,沒有認(rèn)證進項,以前有留抵,有加計抵減,本月用到了上月留抵,以前加計抵減,我怎么做分錄呢
小林老師
2023 02/24 08:39
您好,若有留抵,月末,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784979
2023 02/24 08:42
老師,沒有沒留抵呢
小林老師
2023 02/24 12:08
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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