问题已解决
老師你好,我家公司有一張42000的安裝費的票(2022年)的,當(dāng)時沒有給報個稅,現(xiàn)在稅務(wù)句比對出來需要報稅代扣代繳,開票方現(xiàn)在不想交,該怎么辦?謝謝
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你好,這個發(fā)票可以紅沖,但是需要所有的發(fā)票聯(lián)次才行
2023 02/24 19:25
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郭老師 
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2023 02/24 19:25
單位沒有這個發(fā)票,也不允許抵扣所得稅。
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2023 02/24 19:27
是稅務(wù)局代開的也可以紅沖嗎?
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郭老師 
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2023 02/24 19:27
對的,是的,可以的可以的
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2023 02/24 19:29
那如果我家今天已經(jīng)替他補申報了,該怎么辦
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郭老師 
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2023 02/24 19:31
你單位承擔(dān)了這一部分費用,次年匯算清繳的時候,有退稅的可以問個人要回來,你得跟個人說一下。
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