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老師您好,我公司自查去年有一筆收入未確認(rèn),銷項(xiàng)稅額大約100萬,并且有進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在讓補(bǔ)繳稅款及滯納金,如何確定應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額和所得稅額

84785029| 提問時(shí)間:2023 02/28 06:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那么銷項(xiàng)稅額都需要交稅
2023 02/28 06:34
84785029
2023 02/28 06:35
那原有的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎
84785029
2023 02/28 06:37
那我們原有的進(jìn)賬稅如何抵扣
東老師
2023 02/28 06:51
這個(gè)你再抵扣其他的銷項(xiàng)稅額
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