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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好,我12月送貨,一月對(duì)賬開票,我如何寫憑證?但是收入又要反應(yīng)在一月份。是內(nèi)賬



您好,您剛才不是說反應(yīng)在12月份收入嗎?要是收入在一月份,發(fā)貨的時(shí)候借發(fā)出商品 貸庫存商品
等一月份開票對(duì)賬再確認(rèn)收入
2023 03/01 06:11

84784968 

2023 03/01 06:13
收入反應(yīng)在12月份,成本都記在12月份,一月份開票,

東老師 

2023 03/01 06:15
既然是內(nèi)賬,不需要體現(xiàn)稅費(fèi),12月份的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,一月份開票的時(shí)候 把上面的會(huì)計(jì)分錄紅沖,再上按照發(fā)票做收入

84784968 

2023 03/01 06:15
如何寫分錄

東老師 

2023 03/01 06:16
一月份沖銷,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
再按照發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

84784968 

2023 03/01 06:17
12月借應(yīng)收款,貸,主營業(yè)與收入,貸應(yīng)繳稅,1月沖紅

東老師 

2023 03/01 06:17
你內(nèi)張沒必要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)

84784968 

2023 03/01 06:33
后面又要走系統(tǒng),兩套賬對(duì)的起來

東老師 

2023 03/01 06:33
一月份沖銷,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
再按照發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

84784968 

2023 03/01 06:43
那12月份也在庫存商品,一月份開票如何沖

84784968 

2023 03/01 06:44
又沒有送貨,只開預(yù)付款發(fā)票,如何做呢

東老師 

2023 03/01 07:00
你不是都發(fā)貨了嗎?怎么又沒送貨
