问题已解决
老師,包材暫估入帳怎么處理,收到發(fā)票如何處理



借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行存款。
2023 03/02 16:37

郭老師 

2023 03/02 16:37
借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款,
發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸周轉(zhuǎn)材料,
借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款。

84784949 

2023 03/02 16:39
到了要付的時(shí)候才是借應(yīng)付,貸周轉(zhuǎn)吧

84784949 

2023 03/02 16:39
那稅額怎么處理呢

84784949 

2023 03/02 16:40
我可不可以這樣,當(dāng)月暫估未付借低值易耗品貸應(yīng)付,等票到要付就借應(yīng)付貸銀行

郭老師 

2023 03/02 16:42
借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款,
發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸周轉(zhuǎn)材料,
借周轉(zhuǎn)材料
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
開通

郭老師 

2023 03/02 16:42
借應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,如果是專票的話,你應(yīng)該是做這個(gè)暫估的時(shí)候,按照不含稅的。

84784949 

2023 03/02 16:56
可以這樣嗎老師
FAILED

郭老師 

2023 03/02 16:58
可以的,可以這么做。
