问题已解决

我做了賬的,謝謝老師的答疑

84784985| 提问时间:2023 03/07 06:43
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您這個(gè)是什么情況
2023 03/07 06:49
84784985
2023 03/07 07:06
噢,換了老師,是這樣的,我剛?cè)肼氁患疫(yùn)輸公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),前面會(huì)計(jì)沒做結(jié)轉(zhuǎn),我問老師怎么做?她回答我了。我問收入要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?她說先做賬。那現(xiàn)在我問你吧,收入怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2023 03/07 07:07
你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
84784985
2023 03/07 07:14
是的,到了月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?前面的會(huì)計(jì)做了2個(gè)月的都是沒有收入,就是做了2個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益,她就走了,因?yàn)槭莿傞_始運(yùn)營的,大半年都沒會(huì)計(jì),我接手以后,把賬都理出來了,都錄進(jìn)去了,想開始做結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)椴惶珪?huì)
東老師
2023 03/07 07:15
對,月末要把成本費(fèi)用都轉(zhuǎn)到本年利潤的,轉(zhuǎn)完以后就沒有余額了
84784985
2023 03/07 08:14
怎么操作?不太會(huì),教下
東老師
2023 03/07 08:15
比如說收入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借收入 貸本年利潤
84784985
2023 03/07 08:32
是跟錄記賬憑證一樣錄進(jìn)去嗎?
東老師
2023 03/07 08:32
對的,需要自己錄入一下的。
84784985
2023 03/07 08:41
是把本月所有的收入都轉(zhuǎn)嗎?摘要里怎么寫?
東老師
2023 03/07 08:42
對,摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行
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