問題已解決
老師 紅沖上個月的多開的1張發(fā)票,這張發(fā)票增值稅已經(jīng)繳納,紅沖后要怎么處理
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速問速答同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023 03/07 17:01
84784980
2023 03/07 17:05
銷項稅是負(fù) 我要怎么處理 做什么分錄
易 老師
2023 03/07 17:12
可能是有退貨,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。
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