問題已解決
老師好,去年計提年終績效獎金時少計提10萬元,今年1月份已發(fā)放并且申報個稅了,那1月份做賬時,少計提10萬元,要怎么會計處理呀
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速問速答同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 03/07 21:54
84784957
2023 03/07 22:10
老師,我是執(zhí)行小企業(yè)會計制度的.能不能1月份做:借:利潤分配--末分配利潤10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬元呀.另外象今年匯算清繳2022年時就不用調(diào)了,對不
易 老師
2023 03/07 22:13
你好,可以的, 沒問題
易 老師
2023 03/07 22:13
報表改對了自然不再調(diào)的
84784957
2023 03/07 22:23
老師,在什么情況下匯算清繳要調(diào)呀
易 老師
2023 03/07 22:47
報表納稅總額與稅法存在差異就要調(diào)申報表
84784957
2023 03/07 23:13
老師,如果明天看到,能不能與我說一下,報表納稅總額與稅法存在差異就調(diào)申報表如何理解.謝謝老師
易 老師
2023 03/08 09:04
首先要確定會計報表固定利潤總額,利潤總額固定后再找稅會差異,通過 申報表調(diào)增調(diào)減,得出應(yīng)納稅所得額
84784957
2023 03/08 09:11
老師,自己知識太缺了??刹豢梢赃@么理解,當(dāng)再怎么調(diào)都是虧損,在所得稅匯算清繳上年度時,就納稅調(diào)減,也不會有任何變化 。如果調(diào)減后有利潤產(chǎn)生,就要再做補(bǔ)交所得稅科目,對不。
易 老師
2023 03/08 09:36
學(xué)員您好,是的,對的
84784957
2023 03/08 09:38
老師,今年還沒有做上年度匯算清繳,那我2月份按老師這種方法做補(bǔ)提,那匯算清繳可以就不用調(diào)減了呀。
易 老師
2023 03/08 09:46
學(xué)員您好,是的,對的
84784957
2023 03/08 09:50
謝謝老師。
易 老師
2023 03/08 10:08
不客氣,有空給五星好評:,
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