问题已解决
其他應(yīng)付款借方余額1萬。實際上款已付,票沒開。而且票已經(jīng)開不進(jìn)來了。能直接清賬嗎?
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你好,你可以做壞賬處理,借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備,貸:壞賬準(zhǔn)備.借:壞賬準(zhǔn)備貸:其他應(yīng)收款
2023 03/12 14:42
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易 老師 
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2023 03/12 14:44
其他應(yīng)付款借方余額,是其他應(yīng)收款
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2023 03/12 14:47
那這樣不是其他應(yīng)付款借方余額,其他應(yīng)收款貸方余額都有掛賬嗎
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易 老師 
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2023 03/12 14:56
根據(jù)會計報表的重分類規(guī)則,這兩個是可以合并一起的
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2023 03/12 15:01
然后再做一筆借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?
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易 老師 
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2023 03/12 15:07
你好,可以的, 沒問題
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