問題已解決
我們是服務(wù)業(yè),有加計(jì)抵減的政策,增值稅有加計(jì)抵減的700元,那我進(jìn)項(xiàng)是不是多了700元可以抵扣,賬上要怎么做才能和申報(bào)表上一致呢,賬表相符
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速問速答對的,是的,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2023 03/13 08:32
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