問題已解決
2022年公司收到增值稅專票40萬元(含3%增值稅),2023年由于某些原因想退給對方,對方可以將開具的增值稅發(fā)票紅沖嗎?
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你好;? ?確實(shí)是開錯(cuò)了或者是 業(yè)務(wù)取消; 是可以紅沖的??
2023 03/16 09:42
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2023 03/16 09:47
對方己繳納的增值稅(40/1·03)*0.03后期可以抵扣嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 09:50
你好;? 如果你退了的話; 你之前認(rèn)證了? ? 要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的; 你之前專票認(rèn)證沒有? ?
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2023 03/16 10:01
我這公司是小規(guī)模,沒認(rèn)證。對方公司是一般納稅人。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 10:06
你好; 沒有認(rèn)證的話; 比如開錯(cuò)了 直接退了。? 可以重新紅沖的 ;??
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2023 03/16 10:18
如果能紅沖,對方公司繳納的增值稅后期可以直接抵扣?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 10:26
你好;? 是的; 可以抵減稅額的??
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