問題已解決
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對(duì)嗎? 這個(gè)減免的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該在什么時(shí)候做?下月申報(bào)增值稅的時(shí)候?還是什么時(shí)候?
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速問速答同學(xué)你好,對(duì)的,應(yīng)該在季度未來做。
2023 03/17 23:30
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