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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,為什么科目余額表平衡了,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呢,不平衡的金額就是當(dāng)月的利潤
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期初余額就不對
不平的
2023 03/18 12:10
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2023 03/18 12:12
你好
看錯了
未分配利潤修改下改成1146093.17
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2023 03/18 12:14
就是要把結(jié)轉(zhuǎn)損益未分配利潤改成1146093.17?那這個數(shù)據(jù)怎么來的呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/18 12:14
是的
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來的
本年利潤是收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的
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2023 03/18 12:18
改成這個也不對哦,這個是賬結(jié)法的呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/18 12:19
同學(xué),你理解錯了,我的意思是未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表里面改成那個金額
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2023 03/18 12:20
為什么要改資產(chǎn)負(fù)債表的呢,資產(chǎn)負(fù)債表不是自動生成的嘛
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/18 12:25
它出來的不對啊
那科目余額表不是自動生成的?
你這個是不是軟件做賬的
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2023 03/18 12:42
沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前是這樣子的
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2023 03/18 12:43
這個已經(jīng)平了,這個是正確的,沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前和結(jié)轉(zhuǎn)之后都是一樣的,它不影響
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2023 03/18 12:46
那如果不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,那本年利潤的期末余額永遠(yuǎn)是負(fù)數(shù)呢,下個月還是負(fù)數(shù),那科目余額表的未分配利潤的期末余額也不對
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2023 03/18 12:49
年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
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2023 03/18 12:49
出現(xiàn)是負(fù)數(shù)是因?yàn)槟銈儐挝皇翘潛p的,如果有盈利的話,他就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。
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