問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在要報(bào)工商年報(bào)了,需要重分類再填嗎?正常情況下按資產(chǎn)負(fù)債表填,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債類科目期末數(shù)有負(fù)數(shù),資產(chǎn)類科目也有負(fù)數(shù)。要不要把負(fù)債類期末余額加到資產(chǎn)類期末余額里,再把資產(chǎn)類科目期末余額負(fù)數(shù)加到負(fù)債類期末余額里呢?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/20 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照你的資產(chǎn)負(fù)債表填寫就可以
2023 03/20 09:46
84784951
2023 03/20 10:10
昨天晚上直播課,有些老師說(shuō)要重分類,我現(xiàn)在都懵了,不知道聽誰(shuí)的了
樸老師
2023 03/20 10:20
資產(chǎn)負(fù)債表就是不能是負(fù)數(shù) 往來(lái)科目負(fù)數(shù)的得重分類的
84784951
2023 03/20 10:29
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款的科目期末余額都是負(fù)數(shù)
樸老師
2023 03/20 10:33
同學(xué)你好 那你需要重分類
84784951
2023 03/20 11:05
那就是又回到我問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題了
樸老師
2023 03/20 11:09
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),說(shuō)明你付的多了,形成了別人欠你們的款了,才會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 可以將其轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中。 其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),說(shuō)明你收取的款項(xiàng)多了,才會(huì)出現(xiàn)應(yīng)該付給別人,形成負(fù)數(shù),可以將其轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款科目中
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