問題已解決
老師,我們是建筑公司,簽了100萬的合同,甲方給付60萬工程款,剩下40萬直接付了這個工程的農(nóng)民工人工費了,我們開了100的發(fā)票,我們怎么平賬?
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速問速答同學,你好
借:管理費用-勞務費40
貸:其他應付款40
借:銀行存款60
其他應付款40
貸:主營業(yè)務收入100
2023 03/23 10:57
84785007
2023 03/23 11:01
老師,其他應付款是不應該改成應收賬款啊,我們開了發(fā)票難道不應該掛應收賬款嗎
小菲老師
2023 03/23 11:02
同學,你好
掛應收賬款,可以的
根據(jù)你們企業(yè)的規(guī)定設置
84785007
2023 03/23 11:06
老師,那我們需要甲方給農(nóng)名工發(fā)工資的轉賬明細入賬嗎?我們用不用給農(nóng)民工報個稅?
84785007
2023 03/23 11:07
老師,那我們需要甲方給農(nóng)名工發(fā)工資的轉賬明細入賬嗎?我們用不用給農(nóng)民工報個稅?
小菲老師
2023 03/23 11:07
同學,你好
給農(nóng)民工報個稅
需要的
84785007
2023 03/23 11:14
甲方代發(fā)工資這筆分錄憑證后面需要什么附件?
小菲老師
2023 03/23 12:45
同學,你好
合同,對方的付款記錄
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