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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,1月份有未開票收入,有銷項(xiàng)稅額,上期留底稅額大于本期銷項(xiàng)稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
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期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候。借銷項(xiàng)稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。
。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023 04/06 17:42
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84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/06 17:49
期末結(jié)轉(zhuǎn):
借:銷項(xiàng)稅額
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借:未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師,這樣2個(gè)貸方科目不是沒有平了?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/06 17:58
這兩個(gè)貸方科目不需要評(píng)的,可以有余額。
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84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/07 10:47
好的,謝謝老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/07 10:58
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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