請問老師,22年12月份,把屬于22年的銷售費用(但是實際未支付)年末做計提處理,記賬憑證如下,借:銷售費用,貸:其他應付款。這樣做對嗎?等到23年支付費用時,借:其他應付款,貸:銀行存款。這樣做對嗎?
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