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    问题已解决

    老師,請問中途建賬時,損益類科目需要錄入起初數(shù)據(jù)嗎?我是從3月接2月建賬,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)了都為0,只有發(fā)生額,需要錄入嗎?

    84784978| 提问时间:2023 04/10 14:30
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    小寶老師
    金牌答疑老师
    职称:中級會計師,初級會計師
    你好損的科目沒有余額,不應(yīng)該錄入余額。
    2023 04/10 14:31
    84784978
    2023 04/10 14:41
    好的,謝謝老師,為什么我錄入起初數(shù)據(jù)后顯示的資產(chǎn)負債表,與上一期的期末數(shù)據(jù)對不上,應(yīng)該從哪些地方找原因呢?
    小寶老師
    2023 04/10 14:55
    嗯,這個可能還是您錄入的期初數(shù)有關(guān)系??梢院藢σ幌陆璺?,貸方是否平衡。
    84784978
    2023 04/10 14:57
    是平衡的,就是與上期期末數(shù)出現(xiàn)差額
    小寶老師
    2023 04/10 14:57
    先核對上期期末。產(chǎn)生的原因吧。
    84784978
    2023 04/10 15:47
    老師你好,我找出原因了,好像是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖造成的,但是應(yīng)付款的負數(shù)并沒有那么多,還要怎么找啊
    84784978
    2023 04/10 15:54
    老師,數(shù)據(jù)能對上了,是因為其他應(yīng)付款有借方余額,意思是多付應(yīng)該收回來,那在其他應(yīng)收款科目應(yīng)該怎么填列?
    小寶老師
    2023 04/10 17:01
    其他應(yīng)收款附屬應(yīng)該列在其他應(yīng)付款貸方。
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