問題已解決
老師,有個(gè)客戶先轉(zhuǎn)錢了,但是票要下個(gè)月才開,這種怎么申報(bào)納稅呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好。預(yù)收款沒有銷售,不用申報(bào)增值稅。
2023 04/11 10:12
84784962
2023 04/11 10:22
老師,是收租金的,也是一樣嗎?
玲老師
2023 04/11 10:31
你好 收款時(shí)交增值稅 填寫? ?一般納稅人填寫 9稅率的? 收入里申報(bào)
84784962
2023 04/11 10:32
那下個(gè)月開票時(shí)候怎么辦呢
玲老師
2023 04/11 10:35
這個(gè)就相當(dāng)于做無票收入了,然后開票時(shí)。無票收入填寫負(fù)數(shù)。
84784962
2023 04/11 10:43
無票收入負(fù)數(shù),正常開票那里正常申報(bào)是嗎
玲老師
2023 04/11 10:46
如果您是小規(guī)模,就是扣除這個(gè)負(fù)數(shù)。如果是一般納稅人專門有一列無票收入的填寫,那里。
閱讀 275