問(wèn)題已解決

你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要用到一筆費(fèi)用,但是票開(kāi)的是下月,當(dāng)月要想記賬怎么處理比較好呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)月可以暫估入賬的,后面回來(lái)發(fā)票就行。
2023 04/13 11:30
84785020
2023 04/13 11:42
你好,票已到,是4月專票,我現(xiàn)在是不是按不含稅價(jià)暫估費(fèi)用就可以,下月把暫估沖回,按發(fā)票入賬,您能大概說(shuō)下分錄嗎?
玲老師
2023 04/13 11:51
是的,這樣處理是對(duì)的。借費(fèi)用科目貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸費(fèi)用科目。借費(fèi)用科目,進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
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