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老師,為什么月底會有計提和暫估?這些數(shù)字如何計算的
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速問速答你好,同學(xué)稍等正在解答
2023 04/14 19:52
麗媛老師
2023 04/14 20:02
月底計提折舊,相關(guān)的費用是為了抵稅,比如固定資產(chǎn)的折舊按照固定資產(chǎn)的賬面價值在合理使用壽命內(nèi)計提折舊。采購業(yè)務(wù)里,暫估入賬是一個非常典型的問題,因為采購入庫和發(fā)票的實際收到時間往往有時間差,月底的時候,需要財務(wù)根據(jù)入庫單或者合同確認(rèn)存貨,暫估入賬。在次月月初紅字沖回,但考慮到發(fā)票取得的不確定性,可能會導(dǎo)致加大財務(wù)人員的工作量。因此,在實際工作當(dāng)中一般是在收到發(fā)票時再作沖回處理祝您學(xué)習(xí)愉快如果滿意請留下五星好評,謝謝
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