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老師您好,2022年做收入的時候做成了借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應該稅費應交增值稅轉出未交增值稅了,怎么調整

84784986| 提問時間:2023 04/15 13:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是 借:應該稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應該稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023 04/15 13:46
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