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我們是小規(guī)模旅游企業(yè)差額計(jì)稅,申報(bào)差額納稅抵扣時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

84784989| 提问时间:2017 12/07 11:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi) 的借方
2017 12/07 11:45
84784989
2017 12/07 12:56
謝謝老師,是負(fù)數(shù)填寫對(duì)嗎
鄒老師
2017 12/07 12:57
你好,是正數(shù),而不是負(fù)數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)都是借方正數(shù)
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