问题已解决
老師公司自購的辦公室之前是出租給別人的,現(xiàn)在自己用了,裝修一下,20萬左右,購房原值是400萬,現(xiàn)在這個(gè)裝修費(fèi)怎么入科目啊?



同學(xué)你好
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2023 04/27 10:54

84784961 

2023 04/27 10:55
不用計(jì)入固定資產(chǎn)原值是吧?

樸老師 

2023 04/27 11:00
嗯
這個(gè)不用計(jì)入原值的

84784961 

2023 04/27 11:01
那是什么情況要計(jì)入固定資產(chǎn)原值去呢?謝謝

樸老師 

2023 04/27 11:12
同學(xué)你好
計(jì)入原值你得多交房產(chǎn)稅呀

84784961 

2023 04/27 11:24
是的,那做入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒有問題就好

樸老師 

2023 04/27 11:31
同學(xué)你好
這個(gè)沒問題的

84784961 

2023 04/27 11:34
老師,裝修費(fèi)是分批支付的,最后5%要等裝修好了3個(gè)月后支付,那我這個(gè)攤銷要什么時(shí)候可以開始攤銷?我們4月1號(hào)裝修,6月1號(hào)可以入住辦公了

樸老師 

2023 04/27 11:52
同學(xué)你好
次月開始攤銷就可以

84784961 

2023 04/27 13:08
那尾款發(fā)票不開的,下次開了加進(jìn)去就可以了嗎

84784961 

2023 04/27 13:10
還是讓對(duì)方發(fā)票開出?

樸老師 

2023 04/27 13:42
同學(xué)你好
發(fā)票沒有一次性開給你嗎

84784961 

2023 04/27 13:44
最后要付款的時(shí)候再開來了,怎么辦?

樸老師 

2023 04/27 13:44
那就先做往來
等收到發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用科目

84784961 

2023 04/27 13:48
那就是這一部分的費(fèi)用等發(fā)票來了加進(jìn)去,重新再算待攤費(fèi)用?比如說6月開始攤銷費(fèi)用5000元,9月支付尾款后,攤銷就5010元,這樣是吧?

樸老師 

2023 04/27 13:52
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
