問題已解決
老師好!咨詢關(guān)于進(jìn)項稅票的抵扣問題。 老師,我在一個月當(dāng)中收到的成本和費(fèi)用的專票,做賬記入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),到次月認(rèn)證抵扣時,算稅負(fù)率時,發(fā)現(xiàn)有些票暫時不能認(rèn)證抵扣,請問老師,不能認(rèn)證的這些專票,我要不要把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)應(yīng)增值稅(進(jìn)項稅費(fèi))改成應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答需要的
沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 05/01 23:16
84785031
2023 05/01 23:24
老師,可是財務(wù)軟件上月已結(jié)賬了,是需要再反結(jié)賬,然后把不認(rèn)證的記成待認(rèn)證,再把計提的應(yīng)交增值稅的那張憑證的數(shù)額減一下,是這樣操作嗎
郭老師
2023 05/01 23:26
可以飯結(jié)賬也可以按你上面的寫
轉(zhuǎn)到待認(rèn)證的
84785031
2023 05/01 23:28
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 05/01 23:59
不用客氣
早點(diǎn)休息
閱讀 441