問題已解決
老師,你好! 免稅的稅額要做到營業(yè)外嗎? 這個分錄怎么做?
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小規(guī)模季度30萬免增值稅的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入。
2023 05/10 09:34
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2023 05/10 09:45
老師,發(fā)生時我們沒做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,直接就是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。實際應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸主營業(yè)務(wù)收入。然后再做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在我們想把怎么才可以把這部分體現(xiàn)出來?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/10 09:47
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
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2023 05/10 09:49
這是去年發(fā)生的,我們是匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)這事。如果這樣做的話,那么我們之前的增值稅申報表和這個匯算清繳的收入就不一致了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/10 09:51
借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
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2023 05/10 09:52
是在12月份賬里做嗎?然后更正12月份的財務(wù)報表嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/10 09:54
啊,這個做到今年就可以的,之前的不用修改。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/10 09:54
之前的不用修改的。然后匯算清繳,在納稅調(diào)整明細表收入類里面其他填寫。
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