问题已解决
老師,去年的費用多計提了和無票費用,匯算清繳的時候調整了,那申報年報需不需要也調整



你好1;? 年報 你說的是報表的話; 你賬上處理了? 要去紅沖的;? ??
2023 05/15 11:05

84785019 

2023 05/15 11:13
老師我的意思是,這些匯算清繳都調整了,那我的年報要不要的相應的修改,還是按調整前的申報

meizi老師 

2023 05/15 11:16
你好1;? ? 年報按照你修改后的數(shù)據來報? ?

84785019 

2023 05/15 14:07
老師,那無票的費用2022年已做費用,年報就不用調整了吧,就是多計提的費用要調整是吧

meizi老師 

2023 05/15 14:08
你好1;? ? 無票的 或者是多計提的都要調增的? (如果你22年都做了;? ? 除非你反結賬去改了多計提的數(shù)據; 就只管無票部分的調整? )

84785019 

2023 05/15 14:20
嗯嗯,都要匯算調整,老師我上一條的意思是年報上面的調整。無票的費用,我當時直接掛的是費用。所以我講,是不是年報上就做多計提費用的調整。

meizi老師 

2023 05/15 14:21
你好;? ? ?是的; 就得調增這部分 無票的數(shù)據的??

84785019 

2023 05/15 14:43
老師,那個年度財務報表需要根據這個納稅調整做調整嗎

meizi老師 

2023 05/15 14:44
你好; 是的; 你 先看你? 在23年處理 紅沖? 計提多的金額; 還是去22年 去紅沖分錄? ?

84785019 

2023 05/15 14:45
我在2023年做紅沖處理,沖減多計提費用

meizi老師 

2023 05/15 14:47
你好; 那你紅沖之后; 你22年年報還是按照你22年計提的數(shù)據去處理哈; 先調增?

84785019 

2023 05/15 14:52
老師,你的意思是我做匯算清繳的時候還是按計提的費用去調增,不是按多計的這部分去調增嗎(去年計提的費用,今年我收到一部分發(fā)票)。沖減的時候我用的是以前年度損益調整這個科目

meizi老師 

2023 05/15 14:55
你好1;? 是的; 因為你賬表還是要一致的; 避免到時賬表不一致; 出現(xiàn)對比失敗的??

84785019 

2023 05/15 15:15
老師,那意思就是財務年度報表不要調整,按之前的報。但這些費用在匯算清繳的時候做調增就行是吧

meizi老師 

2023 05/15 15:18
你好;? 是的; 只是你賬上23年吧多的部分調整了
