问题已解决

老師,每月月末計提個稅是不是也計提當(dāng)月產(chǎn)生的個稅

84785043| 提问时间:2023 05/24 19:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
2023 05/24 19:45
84785043
2023 05/24 19:46
所以每月“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅”上的余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)是嗎?
鄒老師
2023 05/24 19:46
你好,每月“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅”余額,是正數(shù)才是的?
84785043
2023 05/24 19:55
那計提企業(yè)部分社保公積金,這個科目的余額應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
84785043
2023 05/24 19:56
因為我現(xiàn)在這個企業(yè)部分繳納的社保會計科目余額是零,我就不清楚怎么回事了
鄒老師
2023 05/24 19:56
你好,計提企業(yè)部分社保、公積金,這個科目的余額 這里的這個科目,具體是什么科目??
84785043
2023 05/24 20:00
我這邊會計之前一直用的是“管理費(fèi)用——社保”
鄒老師
2023 05/24 20:01
你好,管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)之后余額是0 應(yīng)付職工薪酬—社保、公積金,沒有繳納之前,是貸方正數(shù)余額
84785043
2023 05/24 20:01
企業(yè)繳納的部分
鄒老師
2023 05/24 20:02
你好,繳納之后,應(yīng)付職工薪酬—社保、公積金的余額 就是0了?
84785043
2023 05/24 20:03
那企業(yè)繳納的部分放到“管理費(fèi)用”之后,每月月末會結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我還需要計提企業(yè)繳納的社保公積金嗎?
鄒老師
2023 05/24 20:04
你好,社保、公積金,是需要體現(xiàn)計提,繳納這個過程的?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:57

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~