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固定資產(chǎn)車輛沒有提完折舊,做了報(bào)廢處理,會計(jì)分錄該怎么做

84785015| 提問時(shí)間:2017 12/20 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2017 12/20 10:20
84785015
2017 12/20 10:23
10月末處理的,11月這個(gè)月還用再提一個(gè)月的折舊后再處理嗎
宋生老師
2017 12/20 10:25
你好!如果你是10月處理,11月就不用折舊了。
84785015
2017 12/20 10:34
2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這個(gè)是指當(dāng)初買的時(shí)候的稅嗎
宋生老師
2017 12/20 10:36
您好!是的。沒有折舊部分的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
84785015
2017 12/20 10:39
這個(gè)好像查不到了,當(dāng)時(shí)手工帳,后來軟件記賬了,怎么辦啊
宋生老師
2017 12/20 10:42
你好!你現(xiàn)在不知道你折舊了多少金額嗎?
84785015
2017 12/20 10:56
老師麻煩你幫我做一下這個(gè):車輛原值345870,累計(jì)折舊:146879.72,凈值:198990.28,淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼16800,這一系列分錄怎么處理
宋生老師
2017 12/20 13:35
你好!分錄就是上面給出的那些。
84785015
2017 12/20 13:37
淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼16800,這個(gè)怎么入賬
宋生老師
2017 12/20 13:39
你好!這個(gè)相當(dāng)于變賣的收入
84785015
2017 12/20 14:05
老師像我們單位這種情況,固定資產(chǎn)處理完了對于企業(yè)的利潤來說,有什么影響
宋生老師
2017 12/20 14:07
你好!你看你的車子,凈值19萬多,結(jié)果補(bǔ)16800 企業(yè)利潤就減少了
84785015
2017 12/20 14:31
老師,我還是做了一下,第三條是不是報(bào)廢期間產(chǎn)生的費(fèi)用,具體我沒有算,你幫我檢查一下 這樣是對的嗎?
宋生老師
2017 12/20 14:31
你好!是的,大體上就是這樣了
84785015
2017 12/20 15:01
老師還有個(gè)問題就是進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)地方,這車是營改增前買的,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話合理嗎,我還有沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣轉(zhuǎn)出的話,我那些進(jìn)項(xiàng)稅是不是就不能抵扣了啊
宋生老師
2017 12/20 15:01
你好!如果你沒有抵扣過就不用轉(zhuǎn)出了
84785015
2017 12/20 15:47
好的,謝謝老師,辛苦了
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