问题已解决

請問老師,5月份交去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳的稅費(fèi)300元怎么做分錄,我去年沒有計(jì)提,這個(gè)需要計(jì)提嗎?如果不計(jì)提可不可以

84785041| 提问时间:2023 05/26 00:54
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思頓喬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,今年計(jì)提,謝謝
2023 05/26 01:01
84785041
2023 05/26 01:04
老師,那整套的從計(jì)提到交稅到結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做呢
思頓喬老師
2023 05/26 01:07
借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84785041
2023 05/26 01:10
不要再做一步以前年度調(diào)整分錄嗎
思頓喬老師
2023 05/26 08:38
你好 不需要做了,謝謝
84785041
2023 05/26 08:41
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
思頓喬老師
2023 05/26 09:18
你好, 月底的時(shí)候 跟著其他的一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2023 05/26 09:48
老師,有個(gè)問題我沒搞懂,借:那以前年度調(diào)整 科目是在什么時(shí)候做的,為什么我看到別人有做這一筆呢
思頓喬老師
2023 05/26 09:59
你好,假如金額大的話是可以做的
84785041
2023 05/26 11:23
那我金額小也無所謂了
思頓喬老師
2023 05/26 11:44
你好,是的,直接補(bǔ)就可以了
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