問(wèn)題已解決
一般納稅人。銷項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)具過(guò)增值稅專票。 這樣還能用進(jìn)項(xiàng)-增值稅專票進(jìn)行抵扣稅嗎?
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不管是否開(kāi)發(fā)票,只要按照一般計(jì)稅繳增值稅就可以抵扣
2023 06/05 09:57
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2023 06/05 09:59
那就是不管我銷項(xiàng)給客戶開(kāi)出的是什么種類的發(fā)票,只要我當(dāng)月有收入,在進(jìn)行申報(bào)增值稅時(shí)都可以用進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票扣抵?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 10:02
意思是只要你算銷項(xiàng)稅的稅率是6%以上,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2023 06/05 10:04
老師。我公司是一般納稅人,公司從經(jīng)營(yíng)到現(xiàn)在都沒(méi)有開(kāi)具過(guò)增值稅專票。這情況能不能抵扣?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 10:07
有6%以上的銷售收入,就可以抵扣
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2023 06/05 10:08
我公司的發(fā)票開(kāi)具的只是6%,也是可以嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/05 10:11
是的,可以的,可以抵扣的
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