问题已解决
老師,委托加工物資月末如果成品沒回來,這個科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎



同學你好
那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023 06/06 15:46

84785000 

2023 06/06 15:51
老師,如果委托加工物資,我們發(fā)原材料的時候沒做賬,然后收回成品時也沒入賬,就只有一張加工單位開的一張勞務加工專票,這個應該怎么處理,是補做發(fā)出原材料跟成品入庫的分錄嗎?

樸老師 

2023 06/06 15:55
同學你好
對的
這個要補做

84785000 

2023 06/06 16:11
老師,這個分錄的話,具體怎么寫呢

樸老師 

2023 06/06 16:21
委托加工物資會計分錄:發(fā)出材料加工時:借:委托加工物資,貸:原材料;支付的運費:借:委托加工物資,貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款;支付加工費:借:委托加工物資,貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款;加工完工產(chǎn)品入庫:借:庫存商品,貸:委托加工物資

84785000 

2023 06/06 16:36
老師,收回產(chǎn)成品做庫存商品時的金額比出售時的價格少怎么辦呢

樸老師 

2023 06/06 16:43
同學你好
按照對應的金額就可以
