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@郭老師回答,增值稅申納表第7欄免抵出口退稅金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因

84785028| 提問時(shí)間:2023 06/26 16:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會(huì)計(jì)記賬的出口銷售額,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 。查看下出口的金額 ;看是否填寫的不對(duì);
2023 06/26 16:24
84785028
2023 06/26 20:29
2022年第四季度,本年累計(jì)盈利,但是以前年度的虧損金額比四季度的累計(jì)金額大,這個(gè)賬面上和第四季度的季度企業(yè)所得稅申報(bào)表要怎么處理
meizi老師
2023 06/27 08:02
你好1; 那就可以彌補(bǔ); 自動(dòng)彌補(bǔ)后 ; 你就不用繳納所得稅的?
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