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實(shí)務(wù)
问题已解决
給員工報銷多報了30元,但是這個員工已經(jīng)離職了,請問這個多報的30要怎么處理



你好,收不回來的,做營業(yè)外支出。
2023 06/26 19:05

84784997 

2023 06/26 19:08
我是1月已經(jīng)給他報了,完了我已經(jīng)結(jié)賬了,然后我現(xiàn)在對明細(xì)發(fā)現(xiàn)多報了

84784997 

2023 06/26 19:08
這個我是要在這個月做紅字沖減嗎

84784997 

2023 06/26 19:08
然后在做營業(yè)支出嗎

郭老師 

2023 06/26 19:09
你好,在這個月直接做營業(yè)外支出就可以了。

84784997 

2023 06/26 19:10
不需要先做紅字再做藍(lán)字嗎

84784997 

2023 06/26 19:11
可是我的這個報銷款已經(jīng)付出去了呀,那我這個月營業(yè)外的分錄要咋做

郭老師 

2023 06/26 19:15
當(dāng)時支付的時候是其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出帶齊的應(yīng)付款做在這個不就行了?

郭老師 

2023 06/26 19:15
借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款。

84784997 

2023 06/26 19:15
不是,是直接做的費(fèi)用的

84784997 

2023 06/26 19:16
借管理費(fèi)用的

郭老師 

2023 06/26 19:18
你好,全部做了管理費(fèi)用就做管理費(fèi)用就可以了,別動了,匯算清繳的稅,納稅,調(diào)增這個管理費(fèi)用。
