問題已解決
一般納稅人:供應商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ,我在3月的已經認證抵扣 ;我5月已經做了進項稅額轉出了 ,現在會計賬務分錄要怎么做
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借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
2023 06/26 20:01
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84785003 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/26 20:04
好的,然后我在把轉出來的稅額轉到未交增值稅進行交稅是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/26 20:09
對的,是的,是這么做的。
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一般納稅人:供應商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ,我在3月的已經認證抵扣 ;我5月已經做了進項稅額轉出了 ,現在會計賬務分錄要怎么做
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