老師您好,我們勞務(wù)公司每次收到甲方撥付進(jìn)度款,然后支付民工工資,都是先計(jì)算個(gè)稅,按照稅后工資發(fā)放。然后下月15日之前進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),這個(gè)時(shí)候個(gè)稅申報(bào)繳納和我們實(shí)際代扣工人的有差額,該如何處理呢? 我發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:銀行存款900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅100 申報(bào)后實(shí)際個(gè)稅110元繳納,補(bǔ)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅10 多交了就做相反的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 如果最終在稅務(wù)局公司多交了個(gè)稅,對(duì)公司不影響嘛,只是第二年需要民工在個(gè)稅APP上匯算清繳嘛?
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查看更多- 請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)老師回復(fù) 7月工資先發(fā)后申報(bào),結(jié)果個(gè)稅是公司出的,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄,財(cái)務(wù)在9月做了一筆個(gè)稅(7月個(gè)稅4603.19)分錄 借銷售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 還是做其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 匯算清繳應(yīng)該怎么處理 47
- 請(qǐng)問,工資的分錄 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸 銀行存款 是這樣嗎 1689
- 工資不能及時(shí)發(fā)放 但是個(gè)稅先代扣了 要怎么做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 然后再做 應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎 231
- 如果沒有通過應(yīng)付職工薪酬來核算工資,那么個(gè)稅計(jì)提的時(shí)候可以做 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 這樣可以嗎? 221
- 繳納一次性獎(jiǎng)金的 個(gè)稅 分錄 計(jì)提:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款 那應(yīng)付職工薪酬科目 的金額 怎么消掉呢 麻煩看下 897