問(wèn)題已解決

前任會(huì)計(jì)上月做了以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)170 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 請(qǐng)問(wèn)這月如果有100的銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)該如何寫(xiě)分錄?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/29 16:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/29 16:22
84785016
2023 06/29 16:31
上面那賬如何處理呢?
樸老師
2023 06/29 16:37
就是做我上面給你的分錄
84785016
2023 06/29 16:56
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 130
84785016
2023 06/29 16:56
這個(gè)咋處理呢?
樸老師
2023 06/29 17:06
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和進(jìn)項(xiàng)是一樣的做法
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~